Добрый день!
Мы продаём товар и выставили счет-фактуру 27.12.2023
Сумма с НДС = 260 000 (НДС 43 333,33)
Но деньги пока не поступили
В книге продаж указываем с кодом 01
В разделе 3 также указываем по строке 010 в графе 3 без НДС и в графе 5 отражаем сумму с НДС
Я все правильно написала?